第一部分 河南省中醫(yī)藥科學(xué)院概況
一、主要職責(zé)
二、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成情況
第二部分 河南省中醫(yī)藥科學(xué)院2025 年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
附件: 河南省中醫(yī)藥科學(xué)院 2025 年部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、項(xiàng)目支出表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表
第一部分
河南省中醫(yī)藥科學(xué)院概況
一、河南省中醫(yī)藥科學(xué)院主要職責(zé)
推動(dòng)中醫(yī)藥科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展,與省醫(yī)學(xué)科學(xué)院共同推進(jìn)中西醫(yī)協(xié)同創(chuàng)新,聯(lián)合我省相關(guān)科研院所、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、高校、學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)等創(chuàng)新主體,集聚整合優(yōu)勢(shì)科研資源,匯聚、培養(yǎng)創(chuàng)新人才團(tuán)隊(duì),系統(tǒng)開展中醫(yī)藥科學(xué)研究,承接國(guó)家級(jí)、省級(jí)相關(guān)科研平臺(tái)建設(shè)和項(xiàng)目實(shí)施,推動(dòng)重大項(xiàng)目成果臨床應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化。
二、河南省中醫(yī)藥科學(xué)院所屬預(yù)算單位構(gòu)成情況
河南省中醫(yī)藥科學(xué)院部門預(yù)算包括院本部預(yù)算。省中醫(yī)藥科學(xué)院院本部?jī)?nèi)設(shè)綜合辦公室、人力資源部、科研事業(yè)部、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部、國(guó)際交流合作部 5 個(gè)部門。根據(jù)《河南省中醫(yī)藥科學(xué)院組建方案》,河南省中醫(yī)藥科學(xué)院設(shè)置基礎(chǔ)研究中心、臨床研究中心、中藥資源中心、信息文獻(xiàn)中心、岐黃書院和產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心。
第二部分
河南省中醫(yī)藥科學(xué)院 2025 年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
河南省中醫(yī)藥科學(xué)院 2025 年收入總計(jì) 3591 萬(wàn)元,支出總計(jì) 3591 萬(wàn)元,與 2024 年預(yù)算相比,收入增加 591 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 19.7%。主要原因:2025 年增加衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)資金120 萬(wàn)元、中醫(yī)扶持資金 232 萬(wàn)元,2024 年結(jié)轉(zhuǎn)資金 239 萬(wàn)元等專項(xiàng)資金;支出增加 591 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 19.7%。主要原因:2025 年增加衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)資金 120 萬(wàn)元、中醫(yī)扶持資金232 萬(wàn)元,2024 年結(jié)轉(zhuǎn)資金 239 萬(wàn)元等專項(xiàng)資金。
二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
河南省中醫(yī)藥科學(xué)院 2025 年收入合計(jì) 3591 萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算 3352 萬(wàn)元;預(yù)計(jì)部門結(jié)轉(zhuǎn)資金 239 萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
河南省中醫(yī)藥科學(xué)院 2025 年支出合計(jì) 3591 萬(wàn)元,其中:基本支出 0 萬(wàn)元,占 0%;項(xiàng)目支出 3591 萬(wàn)元,占 100%。
四、財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明
河南省中醫(yī)藥科學(xué)院 2025 年一般公共預(yù)算收支預(yù)算3352 萬(wàn)元,政府性基金收支預(yù)算 0 萬(wàn)元。與 2024 年相比,一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加 352 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 11.73%,主要原因:2025 年增加衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)資金 120 萬(wàn)元、中醫(yī)扶持資金 232 萬(wàn)元等專項(xiàng)資金;政府性基金收支預(yù)算增加 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 0%。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
河南省中醫(yī)藥科學(xué)院 2025 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為 3352 萬(wàn)元。其中:基本支出 0 萬(wàn)元,占 0%;項(xiàng)目支出3352 萬(wàn)元,占 100%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
河南省中醫(yī)藥科學(xué)院 2025 年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元;公用經(jīng)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。
七、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
我院 2025 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 0 萬(wàn)元。2025 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2024 年增加 0 萬(wàn)元。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi) 0 萬(wàn)元,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2024 年增加 0 萬(wàn)元。主要原因:我院目前暫無(wú)正式在編人員。
(二)公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)比 2024 年增加 0 萬(wàn)元。主要原因:我院目前暫無(wú)正式在編人員。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2024 年增加 0 萬(wàn)元,主要原因:我院目前暫無(wú)正式在編人員。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2024 年增加 0 萬(wàn)元,主要原因:我院目前暫無(wú)正式在編人員。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
我院 2025 年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)行政(事業(yè))單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)
河南省中醫(yī)藥科學(xué)院 2025 年機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3000 萬(wàn)元,主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2025 年政府采購(gòu)預(yù)算安排 0 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0 萬(wàn)元。
(三)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2025 年對(duì)河南省中醫(yī)藥科學(xué)院項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,涉及預(yù)算撥款 3591 萬(wàn)元,共 4 個(gè)項(xiàng)目,無(wú)部門重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2024 年期末,我院共有車輛 0 輛,其中:一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他用車 0 輛;單價(jià) 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)(套),單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)(套)。
(五)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況
我院負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有 0 項(xiàng);我院將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定,積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見,根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。
第三部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金;包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
二、財(cái)政專戶管理資金:是指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
三、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,不包括教育收費(fèi)。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入
五、其他收入:是指部門取得的除“財(cái)政撥款”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
六、使用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
七、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
八、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理,部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十、行政(事業(yè))單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)情況:是指為保障單位(包括行政單位和事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。